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Índice
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Páginas filho (Exibição de filhos)

Na primeira Contabilização é necessário marcar a caixinha "Visualizar/Contabilizar documentos antes de contabilizar" pois mesmo com os vínculos configurados os lançamentos ainda não estarão mapeados.

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Se já foi realizado a revisão da contabilização, não é necessário selecionar a caixinha e realizar o procedimento acima, já poderá gerar a contabilização direta clicando em Gerar.

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Lançamento Contábil

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Na tela  é possível visualizar os lançamentos contabilizados, ao clicar na linha pode-se visualizar as contrapartidas.

Nota

Caso seja necessário o contador pode inserir os lançamentos de maneira manual nesta tela.

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Fechar/Liberar: para não permitir excluir o lançamento ou alterar. A caixinha "Fechado" será marcada.

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Em Info. de Sigla é possível ver a lista de siglas de  para facilitar o lançamento.

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Abertura e Encerramento

O sistema trabalha com método de transporte de saldo através do lançamento de abertura, portanto para cada encerramento deve ser feita a abertura de exercício para transportar o saldo final de um ano para o saldo inicial do ano seguinte.

Para encerrar um exercício ou período, deve-se selecionar o período desejado. 

E para fazer a abertura deve selecionar o período do exercício anterior. Exemplo: para abertura 01/01/2023 deve selecionar o período 01/01/2022 a 31/12/2022. 

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Implantação de saldo

É usado o recurso de abertura de exercício para efetuar os lançamentos de implantação de saldo, selecionando o período anterior a implantação e marcando a abertura.

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Bloquear Período

Ao selecionar um período e bloquear não será permitido realizar alterações nos movimentos em todo o sistema webPosto. Essa opção serve para caso o Contador não queira mais nenhuma alteração no período, pois os dados já estarão contabilizados, sendo assim, bloqueará de realizar modificações nos movimentos.

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Exportar Dados

Extrair
nameLista de Layouts de Sistemas Contábeis Integrados

Lista de Layouts de Sistemas Contábeis Integrados

Athenas 3000
Domínio
AltherData
SCI
SAGE - Folhamatic
Fortes
Questor

Obs: só é possível exportar os dados dos Layouts acima pelo Módulo Contábil.

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Manutenção de Operações Contábeis

Após a contabilização caso o Contador queira Recontabilizar algum lançamento ou alterar algum mapeamento basta filtrar por tipo de documento, selecionar algum lançamento, alterar ou limpar e recontabilizar. 

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