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Adiantamentos de Fornecedores (Títulos a Pagar)

Adiantamentos de Fornecedores (Títulos a Pagar)

Na aba Adiantamentos da tela Títulos a Pagar, é possível gerenciar os adiantamentos gerados para fornecedores, permitindo inserção, edição, exclusão, resgate e transferência de crédito. Além disso, o sistema permite configurar os CFOPs de devolução para gerar adiantamento ao fornecedor ao registrar uma devolução.

Como inserir um Adiantamento manualmente

É possível incluir créditos manualmente pelo caminho:

Financeiro > Contas a Pagar > Título > Adiantamentos
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Para incluir um crédito vá em Adiantamentos em Títulos a Pagar e clique em Inserir. Após isso preencha as informações.

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Após incluir o crédito informe o Fornecedor.

Como resgatar Adiantamento manualmente

Clique na opção “Resgate“, após isso em “Incluir“, preencha as informações, informe o Fornecedor e clique em “Salvar”.

Após isso, nas informações do Fornecedor, teremos a linha de resgate em Débitos.

Como Transferir crédito de Adiantamento

Após selecionar o fornecedor de origem, o saldo disponível será exibido. Em seguida, preencha o fornecedor de destino e informe o valor a ser transferido. Clique em Salvar, e após isso confirme a operação.

Como utilizar os créditos de Adiantamentos para pagar Títulos

É possível quitar um título a pagar utilizando o saldo de adiantamento. Para isso, basta acessar a tela de pagamento do título, selecionar a opção "Adiantamento" e, na tela seguinte, escolher o valor a ser utilizado do saldo disponível.

Como gerar Adiantamento ao Fornecedor ao devolver uma NFe

Na tela de cadastro do CFOP, existe uma flag que permite configurar a geração de adiantamento a fornecedor. Ao lançar uma Nota de Saída, o sistema cria automaticamente um adiantamento para um fornecedor que possua o mesmo CNPJ do cliente selecionado. Caso não exista um fornecedor correspondente, a NFe não pode ser salva, e, se o fornecedor não estiver vinculado à filial, o sistema realiza o vínculo automaticamente. O adiantamento gerado não movimenta contas financeiras e é excluído caso a Nota seja cancelada, estornada ou excluída. Na tela de Adiantamento, quando o tipo de inclusão for "Nota de Saída", o campo de referência exibe a Nota de Saída e o número da Nota Fiscal correspondente.

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